近日,为进一步规范审计程序、提升规范化水平,吴中区审计局根据审计署、省厅、市局各级审计法律法规并结合自身实际制定了《吴中区审计局审计质量控制操作指引》(以下简称《指引》),涵盖了审计计划、现场实施、审计报告、项目审理、审计整改、结果公告等审计项目实施的各个环节,明确操作程序和要求。目前,《指引》已在吴中区审计局、包括6个乡镇审计分中心的区级项目中实施,在度假区、开发区审计分局中试行,今后实施范围将逐步涵盖全区各镇(区、街道)的审计分局、审计分中心和审计所,全区按照统一的标准开展审计业务。
据介绍,《指引》明确了审计现场管理的要求,对审计进点、审计组会议、审计撤点等环节要求做出规定,明确了每个环节对应的清单要求。要求在撤点前完成审计底稿和审计取证单的编制、确认和审核工作,有效提高了审计报告阶段的工作效率。同时,进一步完善了整改督办机制,促进被审计单位根据审计结果进行整改,实行由主审负责的审计整改销号制度,整改一项销号一项。法制科每年对上一年度审计整改情况进行汇总分析并形成专报,上报区委区政府,同时,按照项目类别,分别撰写“同级审”整改落实情况、年度经济责任审计综合报告等材料。